157 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、市公安局有關(guān)公安工作的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章,研究擬定全區(qū)公安工作的方針、政策,部署公安工作并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)各級(jí)公安機(jī)關(guān)的貫徹執(zhí)行情況。
2.研究改革開(kāi)放和建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制中公安工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,掌握信息,分析預(yù)測(cè)敵情和社會(huì)治安方面的重要情況,為區(qū)委、區(qū)政府和市公安局提供信息并提出對(duì)策。
3.規(guī)劃和組織實(shí)施全區(qū)公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)以及民警教育訓(xùn)練、人員培訓(xùn)和公安宣傳工作,制定相關(guān)方針和措施,檢查監(jiān)督落實(shí)情況;按規(guī)定權(quán)限管理干部。
4.收集、掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的信息,負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)家安全的案件和刑事犯罪案件的偵查工作,組織指揮重大行動(dòng)和偵察跨地區(qū)重大案件,參與處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。
5.參與并指導(dǎo)全區(qū)公安機(jī)關(guān)的行政訴訟,行政復(fù)議案件以及執(zhí)法制度建設(shè)。
6.參與并指導(dǎo)全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法查處社會(huì)治安秩序行為,依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
7.依法組織指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在本市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作,參與邊防治安管理工作。
8.組織、指揮全區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作,對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
9.指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警隊(duì)伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);推動(dòng)全區(qū)治安群防群治工作的開(kāi)展,指導(dǎo)治保會(huì)等群眾組織的建設(shè)。
10.管理全區(qū)道路交通安全,維護(hù)交通秩序,處理全區(qū)的交通事故以及機(jī)動(dòng)車、駕駛員管理工作。
11.主管全區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。
12.組織實(shí)施對(duì)來(lái)九龍坡區(qū)的重要內(nèi)外賓以及其他警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作。
13.組織、管理全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作;管理全區(qū)監(jiān)管場(chǎng)所;對(duì)被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察。
14.組織和指導(dǎo)全區(qū)公安科技工作;主管全區(qū)計(jì)算機(jī)安全監(jiān)察工作,組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。
15.規(guī)劃、組織全區(qū)公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)和做好后勤保障工作。
16.制定本區(qū)公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,分析隊(duì)伍狀況,組織、指導(dǎo)公安督察工作;按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督;查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
17.承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,共有內(nèi)設(shè)及派出機(jī)構(gòu)86個(gè),其中:副處級(jí)單位7個(gè), 分別是鋁城治安支隊(duì)、建西治安支隊(duì)、興勝路派出所、黃桷派出所、交通巡邏警察支隊(duì)、校園安全保衛(wèi)支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì);正科級(jí)單位68個(gè),警令處、政治處、情報(bào)指揮中心、警務(wù)保障處、紀(jì)檢監(jiān)察室、科技信息化科、警衛(wèi)處、執(zhí)法辦案管理中心、警務(wù)督察支隊(duì)、政治安全保衛(wèi)支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、法制支隊(duì)、特警支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、反恐怖工作支隊(duì)、人口管理支隊(duì)、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)、監(jiān)察留置管理支隊(duì)、食品藥品和生態(tài)環(huán)境犯罪偵查支隊(duì)、看守所、拘留所、強(qiáng)制戒毒所、黃桷坪派出所、楊家坪派出所、謝家灣派出所、石坪橋派出所、中梁山派出所、華巖派出所、西彭派出所、陶家派出所、九龍園派出所、九龍派出所、銅罐驛派出所、石橋鋪派出所、歇臺(tái)子派出所、二郎派出所、交巡警綜合大隊(duì)、交巡警秩序大隊(duì)、交巡警事故預(yù)防與處理大隊(duì)、交巡警車輛管理所、交巡警指揮室、交巡警機(jī)動(dòng)大隊(duì)、交巡警勤務(wù)一大隊(duì)、交巡警勤務(wù)二大隊(duì)、交巡警勤務(wù)三大隊(duì)、交巡警勤務(wù)四大隊(duì)、交巡警勤務(wù)五大隊(duì)、交巡警勤務(wù)六大隊(duì)、交巡警勤務(wù)七大隊(duì)、交巡警勤務(wù)八大隊(duì)、交巡警勤務(wù)九大隊(duì)、交巡警勤務(wù)十大隊(duì)、交巡警勤務(wù)十一大隊(duì)、刑偵支隊(duì)綜合大隊(duì)、刑偵支隊(duì)法制大隊(duì)、刑偵支隊(duì)一大隊(duì)、刑偵支隊(duì)二大隊(duì)、刑偵支隊(duì)三大隊(duì)、刑偵支隊(duì)四大隊(duì)、刑偵支隊(duì)五大隊(duì)、刑偵支隊(duì)六大隊(duì)、刑偵支隊(duì)七大隊(duì)、刑偵支隊(duì)八大隊(duì)、刑偵支隊(duì)九大隊(duì)、刑偵支隊(duì)十大隊(duì);副科級(jí)單位11個(gè),分別是警令處秘書科、警令處信訪科、警令處績(jī)效考評(píng)科、特警支隊(duì)一大隊(duì)、特警支隊(duì)二大隊(duì)、特警支隊(duì)三大隊(duì)、特警支隊(duì)四大隊(duì)、治安支隊(duì)一大隊(duì)、治安支隊(duì)二大隊(duì)、治安支隊(duì)三大隊(duì)、治安支隊(duì)四大隊(duì)。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,無(wú)納入本部門2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)87620.49萬(wàn)元,支出總計(jì)87620.49萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加827.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費(fèi)和基建項(xiàng)目工程款等。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)87620.49萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入87620.49萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)87620.49萬(wàn)元,與2023年度相比,增加827.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費(fèi)和基建項(xiàng)目工程款等。其中:基本支出67743.50萬(wàn)元,占77.31%;項(xiàng)目支出19876.99萬(wàn)元,占22.69%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)87620.49萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加827.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%。主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費(fèi)和基建項(xiàng)目工程款等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87231.49萬(wàn)元,與2023年度相比,增加713.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8較年初預(yù)算數(shù)減少625.86萬(wàn)元,下降0.7%。主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施,項(xiàng)目資金未達(dá)到付款條件。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87231.49萬(wàn)元,與2023年度相比,增加713.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費(fèi)和基建項(xiàng)目工程款等。較年初預(yù)算數(shù)減少625.86萬(wàn)元,下降0.7%。主要原因是政府采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施,項(xiàng)目資金未達(dá)到付款條件。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)公共安全支出68696.08萬(wàn)元,占78.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加87.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%,主要原因是年中追加人員死亡撫恤、喪葬費(fèi)和基建項(xiàng)目工程款等。
(2)科學(xué)技術(shù)支出2.00萬(wàn)元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是年中追加區(qū)2023年度科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出8975.67萬(wàn)元,占10.29%,較年初預(yù)算數(shù)增加196.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是補(bǔ)繳以前年度在職人員職業(yè)年金。
(4)衛(wèi)生健康支出3214.06萬(wàn)元,占3.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少92.80萬(wàn)元,下降2.8%,主要原因是人員退休,實(shí)際在崗在職人員減少。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1428.74萬(wàn)元,占1.64%,較年初預(yù)算數(shù)減少814.16萬(wàn)元,下降36.3%,主要原因是基建項(xiàng)目未完工,工程款未支付,年末調(diào)減收回。
(6)住房保障支出4914.93萬(wàn)元,占5.63%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.35萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是人員退休,實(shí)際在崗在職人員減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出67743.50萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)58545.95萬(wàn)元,與2023年度相比,增加2526.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%,主要原因是補(bǔ)繳以前年度在職人員職業(yè)年金等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)9197.55萬(wàn)元,與2023年度相比,減少958.73萬(wàn)元,下降9.4%,主要原因是厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi),積極執(zhí)行政府過(guò)“緊日子”各項(xiàng)規(guī)定,切實(shí)提高資金使用效益。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入389.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加114.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.5%,主要原因是年中追加城市道路標(biāo)識(shí)標(biāo)線清理改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。本年支出389.00萬(wàn)元,與2023年度相比,增加114.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.5%,主要原因是年中追加城市道路標(biāo)識(shí)標(biāo)線清理改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)998.49萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少167.41萬(wàn)元,下降14.4%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)大幅下降;嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本持續(xù)下降。較上年支出數(shù)增加240.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.8%,主要原因是本單位執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用頻繁,車齡大,車況差,2024年更新報(bào)廢執(zhí)勤執(zhí)法車輛53輛,比上年多更新報(bào)廢25輛,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加271.28萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用4.65萬(wàn)元,主要是用于民警赴柬埔寨開(kāi)展打擊電信詐騙執(zhí)法工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算,年中重慶市公安局臨時(shí)安排我局派人赴柬埔寨開(kāi)展打擊電信詐騙執(zhí)法工作。較上年支出數(shù)增加4.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是上年無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)571.28萬(wàn)元,主要用于更新報(bào)廢公安機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加271.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.4%,較上年支出數(shù)增加239.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.4%,主要原因是更新報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車數(shù)量較上年度增加。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)422.14萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少423.76萬(wàn)元,下降50.1%,較上年支出數(shù)減少3.46萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元,主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.57萬(wàn)元,下降97.9%,較上年支出數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降46.3%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購(gòu)置53輛,公務(wù)車保有量為511輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次44人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)97.25元,車均購(gòu)置費(fèi)10.78萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.83萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出12.10萬(wàn)元,與2023年度相比,減少0.02萬(wàn)元,下降0.2%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格限制會(huì)議規(guī)模、控制會(huì)議開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出162.87萬(wàn)元,與2023年度相比,減少69.17萬(wàn)元,下降29.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照中央?yún)栃泄?jié)約、過(guò)緊日子的要求,減少不必要的培訓(xùn)活動(dòng)、縮短培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)、降低培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9197.55萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少958.73萬(wàn)元,下降9.4%,主要原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照中央?yún)栃泄?jié)約、過(guò)緊日子的要求,壓縮一般性支出,節(jié)能降耗。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛511輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車511輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1736.34萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出907.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出139.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出688.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1617.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1616.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.09?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)施設(shè)備、公安防爆偵察專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場(chǎng)所維修與改造等。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)23個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出19876.99萬(wàn)元。
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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管部門 |
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局 |
部門 |
王勇 |
聯(lián)系電話 |
023-63752745 |
自評(píng)總分 |
100.00 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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(一)有效地預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);(二)盡職維護(hù)社會(huì)治安秩序,并制止危害社會(huì)治安秩序的行為;(三)組織、實(shí)施消防工作,實(shí)行消防監(jiān)督;(四)保證槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險(xiǎn)物品的管理;(五)規(guī)范管理法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè);(六)保證國(guó)家規(guī)定的特定人員的安全,守衛(wèi)重要的場(chǎng)所和設(shè)施;(七)集會(huì)、游行、示威活動(dòng)的管理;(八)保證戶政、國(guó)籍、入境出境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)的正常進(jìn)行;(九)有效管理被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯,監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰、對(duì)被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察;(十)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作進(jìn)行有效地監(jiān)督管理;(十一)指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,對(duì)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作進(jìn)行指導(dǎo),保障全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定,助推平安九龍坡建設(shè)。 |
2024年,九龍坡區(qū)公安分局在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局黨委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新時(shí)代公安工作的重要論述和視察重慶重要講話重要指示精神,按照全國(guó)、全市公安工作會(huì)議部署安排,錨定“全市一流平安城市、全市一流警務(wù)模式、全市一流公安隊(duì)伍”目標(biāo),全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展,有力確保全區(qū)政治社會(huì)大局持續(xù)安全穩(wěn)定,各項(xiàng)工作取得顯著成效。全年主要績(jī)效排名全市第一。 | ||||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | |
|
刑事案件破案數(shù) |
件 |
≥ |
2000 |
15 |
2301 |
15 |
|||
|
治安案件查處率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
抓獲犯罪嫌疑人數(shù) |
人 |
≥ |
2000 |
15 |
2150 |
15 |
|||
|
現(xiàn)行命案破案率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
≥ |
98 |
10 |
100 |
10 |
|||
|
保障監(jiān)所安全天數(shù) |
天 |
≥ |
365 |
10 |
365 |
10 |
|||
|
公眾安全感指數(shù) |
% |
≥ |
95 |
10 |
95.27 |
10 |
|||
|
執(zhí)法工作滿意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95.88 |
10 |
|||
|
社會(huì)公眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95.98 |
10 |
|||
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局
2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
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1 |
渝財(cái)政法(2023)66號(hào)提前下達(dá)2024年政法轉(zhuǎn)移支付資金 |
購(gòu)置資產(chǎn)數(shù)量 |
≥ |
1000 |
個(gè)(臺(tái)、套、件、輛) |
15 |
1148 |
15 |
100.00 | |
|
刑事案件破案數(shù) |
≥ |
2000 |
件 |
15 |
2301 |
15 |
||||
|
抓獲犯罪嫌疑人數(shù)(人) |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2150 |
20 |
||||
|
公眾安全感指數(shù) |
≥ |
95 |
% |
15 |
95.27 |
15 |
||||
|
社會(huì)公眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95.88 |
15 |
||||
|
執(zhí)法工作滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95.98 |
10 |
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門對(duì)政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2916.63萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。?
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-63752745。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表











