102003 重慶市九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心 2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
組織實施全區(qū)電子政務(wù)工作發(fā)展規(guī)劃及項目建設(shè)計劃;負責全區(qū)電子政務(wù)項目的審核和管理;負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)新媒體和黨政辦公網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、日常維護、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)控管理及安全保障工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級各部門、各街鎮(zhèn)電子政務(wù)和網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理工作;承辦上級部門交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
電子政務(wù)中心下設(shè)三個職能科:
1.綜合管理科:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)電子政務(wù)建設(shè)項目指導(dǎo)和管理工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級各部門、各街鎮(zhèn)電子政務(wù)日常工作;制定、完善依托電子政務(wù)平臺深化政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)試點工作方案,并組織實施;牽頭組織推進全區(qū)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作;負責文電、會務(wù)、檔案、信訪、財務(wù)、后勤保障等日常工作;負責內(nèi)部運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)和重要事項的督查督辦;協(xié)調(diào)對接市電子政務(wù)中心。
2.技術(shù)保障科:負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站和黨政辦公網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、日常維護、技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)控管理及安全保障工作;具體承辦區(qū)級各部門、各街鎮(zhèn)網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)考核、管理工作;指導(dǎo)區(qū)級各部門、各街鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè);負責全區(qū)電子政務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。
3.政府網(wǎng)站科:統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開日常工作,負責全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開考核、指導(dǎo)和培訓(xùn),負責區(qū)政府網(wǎng)站和全區(qū)政務(wù)新媒體的運行監(jiān)管。協(xié)調(diào)對接市政府辦公廳政務(wù)處。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1051.74萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1051.74萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2025年減少78.06萬元,主要是基本支出經(jīng)費撥款增加20.21萬元,項目支出經(jīng)費撥款減少98.27萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1051.74萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1002.71萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算30.15萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.32萬元,住房保障支出預(yù)算12.56萬元。支出預(yù)算較2026年增加1051.74萬元,主要是基本支出預(yù)算增加20.21萬元,項目支出預(yù)算減少98.27萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入1051.74萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1051.74萬元,比2025年減少78.06萬元。其中:基本支出164.81萬元,比2025年增加20.21萬元,主要原因是人員職級及社保基數(shù)調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出886.93萬元,比2025年減少98.27萬元,主要原因是厲行節(jié)約減少經(jīng)費開支,主要用于保障電子政務(wù)平臺建設(shè)、維修維護、政務(wù)新媒體管理、政務(wù)公開等重點工作經(jīng)費。
區(qū)電子政務(wù)中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元;公務(wù)接待費0萬元,比2025年減少0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.19萬元:政府采購貨物預(yù)算0.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.19萬元:政府采購貨物預(yù)算0.19萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款886.93萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何發(fā)婷;聯(lián)系方式:023-68780926
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附表:????1.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心財政撥款收支總表
2.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心部門收支總表
8.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心部門收入總表
9.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心政府采購明細表
??????????13.2026年九龍坡區(qū)電子政務(wù)中心項目績效目標表
102003區(qū)電子政務(wù)中心2026年預(yù)算公開情況說明.doc









