| [ 索引號(hào) ] | 1150010700929317XN/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)推進(jìn)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè);負(fù)責(zé)科技管理平臺(tái)建設(shè)、科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融工作。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施;擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和組織實(shí)施。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開(kāi)放共享;負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新;組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展;統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè);負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,統(tǒng)籌科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,推進(jìn)科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作;擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作規(guī)劃、政策和措施,組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)外科技合作與科技人才交流工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)國(guó)外專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國(guó)外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(出境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變,圍繞貫徹實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國(guó)家要求推進(jìn)政府部門(mén)不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過(guò)程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉(zhuǎn)化科。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)798.69萬(wàn)元,支出總計(jì)798.69萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%,主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)798.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%,主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入798.69萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)798.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%,主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。其中:基本支出347.58萬(wàn)元,占43.52%;項(xiàng)目支出451.11萬(wàn)元,占56.48%
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)798.69萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入798.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加36.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%。主要原因是本單位有新進(jìn)人員、有年中項(xiàng)目追加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出798.69萬(wàn)元,與2023年度相比,減少441.71萬(wàn)元,下降35.6%。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少373.92萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)受本年度年初在職職工較上年初減少2人影響減少69.42萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加36.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%。主要原因是本單位有新進(jìn)人員、有年中項(xiàng)目追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是2024年本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3.04萬(wàn)元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本年度年中追加列支一般公共服務(wù)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3.04萬(wàn)元。
(2)科學(xué)技術(shù)支出645.01萬(wàn)元,占80.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,主要原因是主要原因是本單位有新進(jìn)人員、有年中項(xiàng)目追加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出114.65萬(wàn)元,占14.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是本年度有新進(jìn)人員、社保基數(shù)上調(diào),相關(guān)支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出14.95萬(wàn)元,占1.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬(wàn)元,下降12.5%,主要原因是本年度本單位調(diào)出職工工資標(biāo)準(zhǔn)比調(diào)入職工標(biāo)準(zhǔn)高,因此相關(guān)支出減少。
(5)住房保障支出21.04萬(wàn)元,占2.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%,主要原因是本年度有新進(jìn)人員及追加2名職工近5年的住房補(bǔ)貼。
????(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出347.58萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)286.57萬(wàn)元,與2023年度相比,減少69.42萬(wàn)元,下降19.5%,主要原因是本年度年初在職職工較上年初減少2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)61.01萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是本年度本單位有人員調(diào)入,相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)有追加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.75萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.25萬(wàn)元,下降58.3%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理和公車(chē)管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及公車(chē)使用制度。較上年支出數(shù)增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.3%,主要原因是公務(wù)用車(chē)?yán)吓f導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加、本年度公務(wù)接待人數(shù)較上年度增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用較上年度增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
????公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.41萬(wàn)元,主要用于因公出行的停車(chē)費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)以及公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)費(fèi)用等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.59萬(wàn)元,下降31.8%,主要原因是強(qiáng)化公車(chē)管理,嚴(yán)格遵守公車(chē)使用制度,控制公務(wù)用車(chē)次數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%,主要原因是公務(wù)用車(chē)?yán)吓f導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所增加。
????公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元,主要用于接待來(lái)區(qū)交流科技創(chuàng)新工作等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬(wàn)元,下降91.5%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.9%,主要原因是本年度公務(wù)接待人數(shù)較上年度增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用較上年度增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次35人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)97.14元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.41萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.13萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.0%,主要原因是本年度開(kāi)展會(huì)議次數(shù)較上年度增加,會(huì)議費(fèi)用因此增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出13.35萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.24萬(wàn)元,下降14.4%,主要原因是本年度嚴(yán)格按照培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)規(guī)定辦理培訓(xùn)班,嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)用支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.01萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是本年度本單位有人員調(diào)入,相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)有追加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.50萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)打印紙和碎紙機(jī)。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織本級(jí)對(duì)8個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出451.11萬(wàn)元。
重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
科技普及經(jīng)費(fèi) |
通過(guò)媒體開(kāi)展科普宣傳 |
≥ |
10 |
次 |
60 |
10 |
60 |
100 | |
|
發(fā)放科普活動(dòng)補(bǔ)助 |
≥ |
5 |
家 |
5 |
15 |
5 |
||||
|
九龍坡區(qū)科技活動(dòng)周 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
九龍坡區(qū)科普講解大賽 |
≥ |
1 |
次 |
5 |
1 |
5 |
||||
|
科普活動(dòng)惠及群眾數(shù)量 |
≥ |
8 |
萬(wàn)人次 |
10 |
9 |
10 |
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預(yù)算資金執(zhí)行率 |
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100 |
% |
100 |
100 |
10 |
(二)單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)科技普及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金14.8萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性符合文件要求,預(yù)算資金執(zhí)行及時(shí)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:章早立,023-68789889。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明(含附件).doc











