| [ 索引號 ] | 1150010700929317XN/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)科技局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
負責擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施;負責推進科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè);負責科技管理平臺建設(shè)、科研項目資金協(xié)調(diào)、評估和監(jiān)管。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融工作。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施;擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。負責科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和組織實施。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享;負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新;組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施;負責技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展;統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè);負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,統(tǒng)籌科技評價機制改革,推進科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔全區(qū)科技保密工作;擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)單位對外科技合作與科技人才交流工作;負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施,建立國外科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國(出境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施;會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施;負責引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù);職能轉(zhuǎn)變,圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下屬事業(yè)單位:辦公室、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉(zhuǎn)化科和下屬事業(yè)單位重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)信息中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局(本級)和重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)信息中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1009.86萬元,支出總計1009.86萬元。收、支與2023年度相比,減少400.99萬元,下降28.4%,主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1009.86萬元,與2023年度相比,減少400.99萬元,下降28.4%,主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。其中:財政撥款收入1009.86萬元,占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計1009.86萬元,與2023年度相比,減少400.99萬元,下降28.4%,主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。其中:基本支出558.74萬元,占55.33%;項目支出451.11萬元,占44.67%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是2024年本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1009.86萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少400.99萬元,下降28.4%。主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1009.86萬元,與2023年度相比,減少400.99萬元,下降28.4%。主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加49.28萬元,增長5.1%。主要原因是年中有項目追加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1009.86萬元,與2023年度相比,減少400.99萬元,下降28.4%。主要原因是本年度項目經(jīng)費減少373.92萬元、人員經(jīng)費受調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高的影響減少32.46萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加49.28萬元,增長5.1%。主要原因是年中有項目追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是2024年本部門無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3.04萬元,占0.38%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬元,增長100.0%,主要原因是本年度年中追加列支一般公共服務(wù)支出的項目經(jīng)費3.04萬元。
(2)科學技術(shù)支出792.28萬元,占78.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.67萬元,增長4.4%,主要原因是有年中項目追加。
(3)社會保障與就業(yè)支出157.41萬元,占15.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.50萬元,增長10.2%,本年度在職職工社?;鶖?shù)上調(diào),人員相關(guān)支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出22.84萬元,占2.26%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.60萬元,下降10.2%,主要原因是本年度本部門調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工標準高,因此相關(guān)支出減少。
(5)住房保障支出34.29萬元,占3.40%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.66萬元,增長2.0%,主要原因是本年度追加2名職工近5年的住房補貼。
????(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出558.74萬元。其中:人員經(jīng)費467.85萬元,與2023年度相比,減少32.46萬元,下降6.5%,主要原因是本年度調(diào)出職工工資標準比調(diào)入職工高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費90.89萬元,與2023年度相比,增加5.39萬元,增長6.3%,主要原因是本年度本部門有新進公務(wù)員,相關(guān)公用經(jīng)費有追加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、物業(yè)管理費、租賃費、維修(護)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.27萬元,下降52.7%,較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降2.5%。主要原因是強化公務(wù)接待支出管理和公車管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準及公車使用制度,本年度公務(wù)車運行維護費用下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
????2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門2024年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
????公務(wù)車購置費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本部門2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
????公務(wù)車運行維護費4.39萬元,主要用于因公出行的停車費、燃料費、過路費以及公務(wù)用車維修維護費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,下降26.8%,較上年支出數(shù)減少0.19萬元,下降4.2%,主要原因是強化公車管理,嚴格遵守公車使用制度,控制公務(wù)用車次數(shù)。
????公務(wù)接待費0.34萬元,主要用于接待來區(qū)交流科技創(chuàng)新工作等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.66萬元,下降91.5%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.07萬元,增長25.9%,主要原因是本年度公務(wù)接待人數(shù)較上年度增加導(dǎo)致公務(wù)接待費用較上年度增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次35人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費97.14元,車均購置費0萬元,車均維護費2.19萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.13萬元,與2023年度相比,增加0.03萬元,增長30.0%,主要原因是本年度開展會議次數(shù)較上年度增加,會議費用因此增加。本年度培訓(xùn)費支出13.35萬元,與2023年度相比,減少3.01萬元,下降18.2%,主要原因是本年度嚴格按照培訓(xùn)費用相關(guān)規(guī)定辦理培訓(xùn)班,嚴控培訓(xùn)費用支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.01萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、租賃費、其他交通費用、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加1.64萬元,增長2.8%,主要原因是本年度本部門有新進公務(wù)員,相關(guān)公用經(jīng)費有追加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額0.50萬元,其中:政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購打印紙和碎紙機。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級及所屬單位對8個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出451.11萬元。
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局
2024年度部門整體績效自評表
|
主管部門 |
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局 |
部門 |
章早立 |
聯(lián)系電話 |
023-68789889 |
自評總分 |
99.91 | |||||
|
當年績效 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
落實科技創(chuàng)新政策,強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位、加快科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、加強科技創(chuàng)新平臺建設(shè)。加大對企業(yè)科技創(chuàng)新的支持力度,激發(fā)全社會科技創(chuàng)新活力;培育發(fā)展一批高新技術(shù)企業(yè)與科技型企業(yè),提升全社會研發(fā)經(jīng)費支出占比;組織開展科技項目申報評選工作,完成年度區(qū)級科技計劃項目的認定;引進科技創(chuàng)新資源,開展科技招商工作;推動科學技術(shù)普及工作,組織開展科普活動。 |
加強科技創(chuàng)新平臺建設(shè),新增創(chuàng)新平臺19家。加大對企業(yè)科技創(chuàng)新的支持力度,激發(fā)全社會科技創(chuàng)新活力,提升全社會研發(fā)經(jīng)費支出占比,R&D增速超過10%培育發(fā)展一批高新技術(shù)企業(yè)與科技型企業(yè),新增高企91家,新增科企645家;組織開展科技項目申報評選工作,完成年度區(qū)級科技計劃項目的認定68項;引進科技創(chuàng)新資源,開展科技招商工作;推動科學技術(shù)普及工作,組織開展科普活動,開展科普講解大賽及科技活動周。 | |||||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量 |
指標 |
指標值 |
指標權(quán)重(分) |
全年 |
指標得分 |
說明 | ||||
|
新增科技計劃項目立項數(shù)量 |
項 |
≥ |
60 |
15 |
68 |
15 |
||||||
|
新增科技型企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
2860 |
15 |
4150 |
15 |
||||||
|
新增市級創(chuàng)新平臺數(shù)量 |
家 |
≥ |
10 |
15 |
19 |
15 |
||||||
|
專項(項目)結(jié)題及時率 |
% |
≥ |
95 |
15 |
100 |
15 |
||||||
|
技術(shù)合同成交額 |
億元 |
≥ |
45 |
20 |
63.74 |
20 |
||||||
|
全社會研發(fā)投入增速 |
% |
≥ |
10 |
20 |
14.6 |
20 |
||||||
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局
2024年度項目支出績效自評表
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
渝財教〔2024〕13號2024年市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項資金(追加) |
新增高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
59 |
家 |
15 |
91 |
15 |
100 | |
|
新增培育科技型企業(yè)數(shù)量 |
≥ |
406 |
家 |
15 |
645 |
15 |
||||
|
形成年度市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項資金使用方案 |
≥ |
1 |
份 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
形成市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項資金績效自評報告 |
≥ |
1 |
份 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
開展科技創(chuàng)新專題培訓(xùn)班 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
高企、科企服務(wù)滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
預(yù)算資金執(zhí)行率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
100 |
10 |
(二)部門重點績效評價情況
我部門對渝財教〔2024〕13號2024年市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展專項資金(追加)項目開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金201.41萬元,評價得分100分,績效評價發(fā)現(xiàn)項目立項規(guī)范性符合文件要求,預(yù)算資金執(zhí)行及時。
(三)財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:章早立,023-68789889。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??????????9.機構(gòu)運行信息表
重慶市九龍坡區(qū)科學技術(shù)局2024年度決算公開說明(含附件).doc











