| [ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2023-00217 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
重慶市九龍坡區(qū)民政局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)民政局主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)和方針政策,編制全區(qū)民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)性社團(tuán)和區(qū)內(nèi)行業(yè)性社團(tuán)的審批、登記和管理工作;擬訂全區(qū)社會(huì)救助規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作;擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè);負(fù)責(zé)社會(huì)福利、養(yǎng)老、兒童收養(yǎng)、流浪救助和殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)督管理;承辦本轄區(qū)的行政區(qū)劃工作。負(fù)責(zé)全區(qū)鎮(zhèn)、街道、村委會(huì)(社區(qū)居委會(huì))轄區(qū)的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和變更的審核報(bào)批;組織本轄區(qū)的行政區(qū)域邊界勘界工作,承辦轄區(qū)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);主管轄區(qū)地名工作,實(shí)施地名管理法規(guī);主管全區(qū)婚姻登記工作,推進(jìn)婚俗改革;負(fù)責(zé)推行全區(qū)殯葬改革,指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理工作;統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展;擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度;發(fā)展全區(qū)慈善事業(yè),指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作;擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)全區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
九龍坡區(qū)民政局由局機(jī)關(guān)(內(nèi)設(shè)5個(gè)科室)和6個(gè)直屬事業(yè)單位組成(區(qū)救助管理站;區(qū)低保服務(wù)中心;區(qū)婚姻登記處;區(qū)老年大學(xué);區(qū)社會(huì)福利指導(dǎo)中心;區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心)。
(三)單位構(gòu)成
我單位是民政局下屬行政單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)10,647.53萬(wàn)元,支出總計(jì)10,647.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加79.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)10,647.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加79.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入10,647.53萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)10,647.53萬(wàn)元,較上年決算增加79.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是其他支出增加147.49萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。其中:基本支出711.15萬(wàn)元,占6.7%;項(xiàng)目支出9,936.38萬(wàn)元,占93.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,2022年度年末無(wú)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10,647.53萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.60萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。主要原因是其他支出增加147.49萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9,520.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加181.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%。主要原因是其他支出增加249.34萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,103.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.4%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1,809.89萬(wàn)元,其他支出增加249.34萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,520.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加181.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%。主要原因是其他支出增加249.34萬(wàn)元,住房公積金支出減少67.71萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加2,103.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.4%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加1,809.89萬(wàn)元,其他支出增加249.34萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出7.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是增加了招商引資項(xiàng)目。
(2)文化旅游體育與傳媒支出28.71萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是增加了未成年人保護(hù)宣傳項(xiàng)目。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出9,176.80萬(wàn)元,占96.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,809.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.6%,主要原因是最低生活保障預(yù)算增加1,739.85萬(wàn)元。
(4)衛(wèi)生健康支出22.64萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.4%,主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)提高。
(5)住房保障支出35.76萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)變更。
(6)其他支出249.34萬(wàn)元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加249.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是增加了未成年人保護(hù)中心項(xiàng)目。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出711.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)581.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少647.50萬(wàn)元,下降52.7%,主要原因是原下屬單位獨(dú)立核算,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)129.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少96.10萬(wàn)元,下降42.6%,主要原因是壓縮了開(kāi)支,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1,127.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少101.85萬(wàn)元,下降8.3%,主要原因是減少了養(yǎng)老支出。本年支出1,127.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少101.85萬(wàn)元,下降8.3%,主要原因是減少了養(yǎng)老支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.06萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬(wàn)元,下降26.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.61萬(wàn)元,下降7%,主要原因是壓縮開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.48萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi),燃油費(fèi),維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是本單位合理安排公務(wù)用車(chē)減少使用次數(shù),增加了使用效率,燃油費(fèi)、維修費(fèi)開(kāi)支減少。較上年支出數(shù)減少0.59萬(wàn)元,下降7.3%,主要原因是壓縮開(kāi)支。
公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元,主要用于交流學(xué)習(xí)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.42萬(wàn)元,下降80.7%,較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降1.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次42人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)137.98元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.74萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是無(wú)大型會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.90萬(wàn)元,下降88.2%,主要原因是2021年進(jìn)行了社會(huì)工作者培訓(xùn),今年沒(méi)有。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.53萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少96.10萬(wàn)元,下降42.6%,主要原因是壓縮了開(kāi)支。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和32個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)32項(xiàng),涉及資金9936.37萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
|
九龍坡區(qū)民政局2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||
|
主管部門(mén) |
九龍坡區(qū)民政局 |
部門(mén)聯(lián)系人 |
張怒林 |
聯(lián)系電話 |
023-68435105 |
自評(píng)總分(分) |
100 | |||||||||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
|
落實(shí)相關(guān)政策,完成全年工作目標(biāo)。認(rèn)真做好行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù),以及行政區(qū)劃和地名管理。貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,完成全年工作目標(biāo)。保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活。 |
|
在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市民政局的傾力指導(dǎo)下,區(qū)民政局圍繞“三聚焦”“三基”職責(zé),突出“一老一小”,扎實(shí)保障和改善民生,深入推進(jìn)基層治理創(chuàng)新,圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。 | ||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重(分) |
全年完成值 |
指標(biāo)得分(分) |
說(shuō)明 | |||||||||||||
|
城鄉(xiāng)低保對(duì)象 |
萬(wàn)人 |
≥ |
0.8 |
10 |
0.8 |
10 |
| |||||||||||||
|
民政惠民濟(jì)困保項(xiàng)目覆蓋群眾數(shù) |
萬(wàn)人 |
≥ |
1.2 |
20 |
1.21 |
20 |
| |||||||||||||
|
特困人員對(duì)象 |
人 |
≥ |
600 |
20 |
631 |
20 |
| |||||||||||||
|
部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||
|
一般性支出壓減率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
| |||||||||||||
|
散居供養(yǎng)孤兒生活保障標(biāo)準(zhǔn) |
元/人*月 |
≥ |
1277 |
20 |
1382 |
20 |
| |||||||||||||
|
九龍坡區(qū)民政局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
||||||||||
|
1 |
困難群眾救助資金 |
救助人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
2215 |
20 |
|
100 |
||||||||||
|
身份識(shí)別準(zhǔn)確率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
|
|||||||||||||
|
困難群眾基本生活救助生活費(fèi)按時(shí)發(fā)放率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
|||||||||||||
|
困難群眾生活水平提升情況 |
≥ |
636 |
元/人*月 |
20 |
717 |
20 |
|
|||||||||||||
|
困難群眾基本生活救助保障制度 |
定性 |
中 |
|
10 |
1 |
10 |
|
|||||||||||||
|
滿意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
|
|||||||||||||
(二)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我單位對(duì)困難群眾救助資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1172.01萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,下一步將繼續(xù)規(guī)范社會(huì)救助經(jīng)辦流程,提高管理服務(wù)水平,保障困難群眾基本生活,提高困難群眾的獲得感、幸福感。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:張怒林,聯(lián)系電話:023-68435105.
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
重慶市九龍坡區(qū)民政局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附件1-9.pdf











