| [ 索引號(hào) ] | 115001076992706444/2025-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 綜合政務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-27 |
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障相關(guān)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展,人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬定全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度,擬訂就業(yè)援助制度,牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)。建立完善統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)機(jī)制。健全養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度,貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法行為。
7.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策制度等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策。
8.負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作,擬訂專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策,負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,負(fù)責(zé)執(zhí)行吸引留學(xué)人員來(lái)區(qū)工作或定居政策。擬訂技能人才培養(yǎng)評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)政策,完善職業(yè)資格制度,健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專(zhuān)家、高層次人才服務(wù)工作。
9.會(huì)同相關(guān)部門(mén)指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作,擬訂并組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。
10.綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)市級(jí)及以上功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作,負(fù)責(zé)全區(qū)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)評(píng)比工作。
11.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策,以及企事業(yè)單位人員工資福利、支付保障和離退休政策措施。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)10個(gè)科室,分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人力資源開(kāi)發(fā)科、事業(yè)單位人員管理科、勞動(dòng)關(guān)系科、監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、就業(yè)促進(jìn)科、職業(yè)能力建設(shè)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利科。編制人數(shù)20人,實(shí)有人數(shù)17人。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)12640.21萬(wàn)元,支出總計(jì)12640.21萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收、支增加2320.53萬(wàn)元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)12640.21萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加收入2320.53萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入12640.21萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)12640.21萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%,主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加2320.53萬(wàn)元。其中:基本支出660.34萬(wàn)元,占5.22%;項(xiàng)目支出11979.87萬(wàn)元,占94.78%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12640.21萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金收、支增加2320.53萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12640.21萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金增加2320.53萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5460.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.0%。主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金5495.7萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12640.21萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1866.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.3%。主要原因是就業(yè)補(bǔ)助資金支出增加2320.53萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加5460.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.0%。主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金5495.7萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出12570.97萬(wàn)元,占99.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加5455.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.7%,主要原因是追加就業(yè)補(bǔ)助資金5495.7萬(wàn)元。
(2)衛(wèi)生健康支出31.16萬(wàn)元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(3)農(nóng)林水支出4.81萬(wàn)元,占0.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是區(qū)農(nóng)委劃轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(4)住房保障支出33.26萬(wàn)元,占0.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.1%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出660.34萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)576.42萬(wàn)元,與2023年度相比減少165.62萬(wàn)元,下降22.3%,主要原因是聘用人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及在職人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)83.92萬(wàn)元,與2023年度相比,減少13.83萬(wàn)元,下降14.2%,主要原因是在職人員減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.15萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.35萬(wàn)元,下降66.9%,主要原因是公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降35.1%,主要原因是我單位車(chē)輛年限較長(zhǎng)、故障較多,減少了使用頻次。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車(chē)洗車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬(wàn)元,下降80.6%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓縮一般性費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少1.14萬(wàn)元,下降54.0%,主要原因是我單位車(chē)輛年限較長(zhǎng)、故障較多,減少了使用頻次。
公務(wù)接待費(fèi)1.18萬(wàn)元,主要用于接待市局及其他。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬(wàn)元,下降21.3%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓縮一般性費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降1.7%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次98人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)120.47元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少15.92萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度未組織會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,與2023年度相比,減少3.90萬(wàn)元,下降98.0%,主要原因是本年度職工外出培訓(xùn)減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.92萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少13.83萬(wàn)元,下降14.2%,主要原因是進(jìn)一步落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓縮一般性費(fèi)用支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額254.36萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出123.30萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出131.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額238.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.67%,其中:授予小微企業(yè)合同金額238.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.67 %。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、金保二期網(wǎng)絡(luò)租賃。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)17個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出11979.87萬(wàn)元。
?
2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
勞動(dòng)能力鑒定及法制建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
勞動(dòng)能力鑒定場(chǎng)次 |
= |
18 |
場(chǎng) |
15 |
18 |
15 |
100 | |
|
行政應(yīng)訴案件 |
≥ |
120 |
件 |
15 |
199 |
15 |
||||
|
法治宣傳覆蓋率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
工傷認(rèn)定應(yīng)訴勝訴率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||
|
辦案效率提高比率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
20 |
20 |
||||
|
群眾滿意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
99 |
10 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
2 |
高層次人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
人才政策補(bǔ)貼人數(shù) |
≥ |
150 |
人 |
20 |
105 |
14.2 |
83.2 | |
|
吸引人才落戶 |
≥ |
100 |
人 |
20 |
45 |
10 |
||||
|
符合條件人才補(bǔ)貼覆蓋率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
補(bǔ)貼撥付及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
人才滿意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100% |
% |
10 |
90.8 |
9 |
?
(二)單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)高層次人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金300萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分83.20分,評(píng)價(jià)等次為良,績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了實(shí)際支付與預(yù)算存在較大偏差、未嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算內(nèi)容使用資金、原始單據(jù)存在不齊全性等主要問(wèn)題,提出合理可行的編制預(yù)算,并根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行,在需要調(diào)整時(shí),應(yīng)執(zhí)行預(yù)算調(diào)整審批程序,原始憑證內(nèi)容應(yīng)完整齊全等下一步工作建議。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
023-61968927
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附件:1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表











