| [ 索引號(hào) ] | 115001070092933809/2025-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)司法局(本級(jí))2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
九龍坡區(qū)司法局(本級(jí))作為區(qū)政府司法行政的主管部門(mén)下屬二級(jí)單位,主要職責(zé)是:全面依法治區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范性文件管理、行政復(fù)議和應(yīng)訴、行政執(zhí)法監(jiān)督協(xié)調(diào)、普法與依法治理、公共法律服務(wù)、社區(qū)矯正、法律援助、國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試以及公證、律師、基層法律服務(wù)、司法鑒定管理等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局下設(shè)區(qū)委依法治區(qū)辦秘書(shū)科、辦公室、政治處、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、社區(qū)矯正管理局、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科(行政審批科)等10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.2024年度收入總計(jì)1594.45萬(wàn)元,支出總計(jì)1594.45萬(wàn)元。收支較上年相比減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
2.2024年度收入合計(jì)1594.45萬(wàn)元,與2023年度相比,減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:財(cái)政撥款收入1594.45萬(wàn)元,占100.00%。
3.2024年度支出合計(jì)1594.45萬(wàn)元,與2023年度相比,減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:基本支出836.61萬(wàn)元,占52.47%;項(xiàng)目支出757.84萬(wàn)元,占47.53%。
4.2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位,收支平衡。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1594.45萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1594.45萬(wàn)元,與2023年度相比,減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少193.74萬(wàn)元,下降10.8%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求壓減開(kāi)支,控制預(yù)算支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1594.45萬(wàn)元,與2023年度相比,減少111.15萬(wàn)元,下降6.5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少193.74萬(wàn)元,下降10.8%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約要求壓減開(kāi)支,控制預(yù)算支出。
3.2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位,收支平衡。
4.。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出3.90萬(wàn)元,占0.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是年中追加了基層黨建經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
(2)公共安全支出1285.46萬(wàn)元,占80.62%,較年初預(yù)算數(shù)減少244.86萬(wàn)元,下降16.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出166.70萬(wàn)元,占10.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)和社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。
(4)衛(wèi)生健康支出43.75萬(wàn)元,占2.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.6%,主要原因是社?;鶖?shù)的調(diào)高。
(5)資源勘探信息等支出35.08萬(wàn)元,占2.20%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是追加的專(zhuān)班費(fèi)用。
(6)住房保障支出59.56萬(wàn)元,占3.74%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是人員調(diào)動(dòng)和住房公積金基數(shù)調(diào)整等。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出836.61萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)723.95萬(wàn)元,與2023年度相比,減少32.52萬(wàn)元,下降4.3%,主要原因是人員的增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)112.66萬(wàn)元,與2023年度相比,增加1.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是物價(jià)上漲推高日常辦公成本。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.44萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.06萬(wàn)元,下降36.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.0%,主要原因是單位公務(wù)用車(chē)過(guò)于老舊,車(chē)輛維修維護(hù)成本增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.88萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、符合公務(wù)用車(chē)派車(chē)規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元,下降24.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,減少不必要出車(chē)。較上年支出數(shù)增加1.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.9%,主要原因是單位公務(wù)用車(chē)過(guò)于老舊,車(chē)輛維修維護(hù)成本增加。
?公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元,主要用于接待接待其他區(qū)縣法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬(wàn)元,下降72.5%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.66萬(wàn)元,下降54.6%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次56人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)98.46元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.44萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.52萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.28萬(wàn)元,下降81.4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.42萬(wàn)元,與2023年度相比,減少6.78萬(wàn)元,下降55.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,減少不必要培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.66萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是物價(jià)上漲推高日常辦公成本。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛2輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額6.39萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.39萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)辦公用品和宣傳品等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況(必須公開(kāi)內(nèi)容)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金757.84萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目完成較好。
?
重慶市九龍坡區(qū)司法局2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
社會(huì)化治理 |
社區(qū)矯正購(gòu)買(mǎi)人數(shù) |
= |
17 |
人 |
10 |
17 |
10 |
100 | |
|
人民調(diào)解案件成功率 |
≥ |
96 |
% |
10 |
99.6 |
10 |
受理調(diào)解的案件,雙方達(dá)成一致協(xié)議即為調(diào)解成功 | |||
|
社區(qū)矯正人員脫管漏管率 |
≤ |
0 |
% |
10 |
0 |
10 |
||||
|
社區(qū)矯正人數(shù) |
≥ |
550 |
人 |
10 |
565 |
10 |
||||
|
調(diào)解當(dāng)事人滿(mǎn)意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
受理人民調(diào)解案件數(shù) |
= |
10000 |
件 |
10 |
14186 |
10 |
全年各級(jí)各類(lèi)調(diào)委會(huì)受理人民調(diào)解案件數(shù)量 | |||
|
人民調(diào)解完成時(shí)間 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
調(diào)解后回訪(fǎng)率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
社區(qū)矯正工作人員培訓(xùn)率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
?
(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)社會(huì)化治理開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金186.59萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為合格,績(jī)效評(píng)價(jià)目前完成情況較好,接下來(lái)我們將進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目資金支出專(zhuān)款專(zhuān)用。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)ū仨毐A?,勿刪)
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789720
重慶市九龍坡區(qū)司法局(本級(jí))2024年度部門(mén)決算說(shuō)明.docx











