| [ 索引號 ] | 11500107009293225W/2025-00275 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-28 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局2024年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策。根據(jù)職責和授權擬定區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,牽頭開展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監(jiān)督管理減排目標的落實。監(jiān)督實施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。
5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬定水、大氣、土壤、固體廢物、化學品、機動車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,負責流域水環(huán)境保護,監(jiān)督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6.指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作。監(jiān)督生物技術環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全,監(jiān)督管理電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理,參與核事故應急處理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件,組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和相關標準。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設置。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測等。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評價、預測預警。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關工作,組織開展應對氣候變化國際交流與合作。
11.組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關工作。
12.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動,查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題,具體執(zhí)法交由相關執(zhí)法隊伍承擔,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法,指導鎮(zhèn)(街道)生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作。
13.負責組織開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學研究和技術工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與對外合作工作。制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。
15.承擔重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會的日常工作。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
17.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管和行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,全面落實水、大氣、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實施最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全,建設山清水秀美麗之地。
(二)機構設置
區(qū)生態(tài)環(huán)境局是區(qū)政府組成部門,內(nèi)設辦公室、生態(tài)保護科(行政審批科)、水環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤環(huán)境科、總量排放與輻射管理科6個科室;下設三個事業(yè)單位,分別是區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參公事業(yè)單位)、九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站(全額事業(yè)單位)和區(qū)環(huán)境保護宣傳教育中心(全額事業(yè)單位)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計7374.75萬元,支出總計7374.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少1724.63萬元,下降18.95%,主要原因是項目減少。
2.收入情況。2024年度收入合計7374.75萬元,較上年決算數(shù)減少1724.63萬元,下降18.95%,主要原因是項目減少。其中:財政撥款收入7374.75萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計7374.75萬元,較上年決算數(shù)減少1724.63萬元,下降18.95%,主要原因是項目減少。其中:基本支出2521.13萬元,占34.19%;項目支出4853.63萬元,占65.81%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計7374.75萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少1724.63萬元,下降18.95%,主要原因是項目減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7243.74萬元,較上年決算數(shù)增加13.73萬元,上升0.19%。主要原因是人員社保繳費基數(shù)改變,補繳往年社保。較年初預算數(shù)減少1730.95萬元,下降19.29%,主要原因是部分中央資金項目進度緩慢。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7243.74萬元,較上年決算數(shù)增加13.73萬元,上升0.19%,主要原因是人員社保繳費基數(shù)改變,補繳往年社保。較年初預算數(shù)減少1730.95萬元,下降19.29%,主要原因是部分中央資金項目進度緩慢。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出3.04萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加3.04萬元,主要原因是追加掛職干部補助。
(2)科學技術支出3萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加3萬元,增長100.00%,主要原因是申報科技局科研經(jīng)費。
(3)社會保障與就業(yè)支出481.88萬元,占6.53%,較年初預算數(shù)增加151.23萬元,上升45.74%,主要原因是人員社保繳費基數(shù)改變,補繳往年社保。
(4)衛(wèi)生健康支出243.06萬元,占3.30%,較年初預算數(shù)增加109.88萬元,上升82.50%,主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
(5)節(jié)能環(huán)保支出6317.19萬元,占85.66%,較年初預算數(shù)減少1991.33萬元,下降23.97%,主要原因是部分中央資金項目進度緩慢。
(6)住房保障支出195.58萬元,占2.65%,較年初預算數(shù)減少6.76萬元,下降3.34%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2521.13萬元。其中:人員經(jīng)費2224.85萬元,較上年決算數(shù)增加137.29萬元,上升6.58%,主要原因是人員薪資調(diào)整,社保繳費基數(shù)改變,補繳往年社保。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費296.28萬元,較上年決算數(shù)減少146.02萬元,下降33.01%,主要原因是聘用人員工資支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、專用材料費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費費用及其他費用。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入131.01萬元,較上年決算數(shù)減少1738.27萬元,下降92.99%,主要原因是項目土壤監(jiān)測能力建設、一江三河水質(zhì)在線監(jiān)測、 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺二期建設等已完成。本年支出131.01萬元,較上年決算數(shù)減少1738.27萬元,下降92.99%,主要原因項目土壤監(jiān)測能力建設、一江三河水質(zhì)在線監(jiān)測、 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺二期建設等已完成。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計17.85萬元,較年初預算數(shù)減少32.65萬元,下降64.65%。較上年支出數(shù)減少34.62萬元,下降65.98%,主要原因是2023年購置兩臺公務車。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
1.2024年度本部門無因公出國(境)費用
2. 公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減。
3. 公務車運行維護費14.54萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工作督察檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少25.96萬元,下降64.10%,主要原因是本單位制定公務車運行管理辦法,進一步規(guī)范公務車使用,減少公務車運行費用。較上年支出數(shù)減少0.32萬元,下降2.15%,主要原因是公務車規(guī)范管理行之有效。
4.公務接待費3.32萬元,主要用于接待上級部門或兄弟單位來我單位調(diào)研等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.68萬元,下降66.80%,主要原因是接待頻次減少。較上年支出數(shù)減少0.04萬元,下降1.19%,主要原因是接待頻次減少。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為17輛;國內(nèi)公務接待20批次350人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費94.86元,車均購置費0萬元,車均維護費0.85萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出6.91萬元,較上年決算數(shù)減少16.51萬元,減少70.49%,主要原因是會議減少。本年度培訓費支出16.27萬元,較上年決算數(shù)增加2.69萬元,增長19.81%,主要原因是參加2024年環(huán)境監(jiān)測技術比武、技能提升培訓、2024年行政執(zhí)法人員培訓等。
(二)機關運行經(jīng)費支出情況說明
2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出147.73萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、水電費等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少221.06萬元,下降59.94%,主要原因是聘用人員工資支出減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛17輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,特種專業(yè)技術用車5輛。單價100萬元(含)以上專用設備14臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2024年度本單位政府采購支出總額2297.59萬元,其中:政府采購貨物支出950.17萬元、政府采購工程支出138.80萬元、政府采購服務支出1208.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額2297.59萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于長江流域飲用水源地規(guī)范化建設和綜合治理工程、水環(huán)境監(jiān)管能力建設、生態(tài)環(huán)境智慧執(zhí)法建設等項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門組織部門本級及所屬單位對38個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評38項,涉及資金4853.63萬元;從評價情況來看,整體情況良好。
1.整體績效目標自評表
整體支出績效目標自評表
(2024年度)單元:萬元
|
主管部門 |
區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
部門聯(lián)系人 |
洪沁 |
聯(lián)系電話 |
68789236 |
自評總分 |
98.00 | |||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||
|
加強生態(tài)環(huán)境保護、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實施環(huán)境污染防治攻堅行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強生態(tài)環(huán)境保護的宣傳教育,努力增強人民群眾的環(huán)境保護意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護能力建設。 |
加強生態(tài)環(huán)境保護、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實施環(huán)境污染防治攻堅行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強生態(tài)環(huán)境保護的宣傳教育,努力增強人民群眾的環(huán)境保護意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護能力建設。 |
加強生態(tài)環(huán)境保護、改善環(huán)境質(zhì)量,組織實施環(huán)境污染防治攻堅行動;組織開展環(huán)保執(zhí)法行動,加強環(huán)境行政執(zhí)法、提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)測水平;加強生態(tài)環(huán)境保護的宣傳教育,努力增強人民群眾的環(huán)境保護意識,提高公眾環(huán)保滿意度;加大環(huán)境保護能力建設。 | ||||||||||||||
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績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
年度指標值 |
全年完成值 |
權重 |
得分 |
說明 | ||||||||
|
長江和尚山斷面水質(zhì) |
類 |
= |
3 |
3 |
20 |
20 |
||||||||||
|
空氣質(zhì)量目標任務天數(shù) |
天 |
≥ |
300 |
325 |
30 |
30 |
||||||||||
|
區(qū)域環(huán)境噪聲 |
類 |
定性 |
良 |
良 |
20 |
20 |
||||||||||
|
污染地塊利用率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||||||||||
|
環(huán)境突發(fā)事件 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
20 |
20 |
||||||||||
2.項目支出績效自評表
項目支出績效自評表
( 2024年度部門重點自評)
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
計量單位 |
權重 |
全年完成值 |
得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
8座水質(zhì)在線監(jiān)測站運維 |
監(jiān)測水環(huán)境斷面(點位、水污染源)數(shù)量 |
≤ |
8 |
個 |
30 |
8 |
30 |
100 | |
|
水環(huán)境監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù)數(shù)量 |
≥ |
2000 |
個 |
15 |
2000 |
15 |
||||
|
水環(huán)境視頻監(jiān)控設備在線率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
||||
|
地表水劣 Ⅴ 類水體比例 |
≤ |
0 |
% |
15 |
0 |
15 |
||||
|
提升地表水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡的自動化和智能化水平,實現(xiàn)監(jiān)測預警、溯源跟蹤 |
定性 |
全部完成 |
% |
15 |
完成 |
15 |
(二)部門重點績效評價情況
我部門對8座水質(zhì)在線監(jiān)測站運維開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金83萬元,評價得分100分,評價等次為優(yōu)良,績效評價未發(fā)現(xiàn)問題。
(三)財政績效評價情況
財政重點績效評價由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68789236
附表:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表











