| [ 索引號 ] | 115001070092933996/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 統(tǒng)計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)統(tǒng)計局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)2024年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔組織領導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,普及統(tǒng)計法律法規(guī)知識,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的執(zhí)行情況,查處統(tǒng)計違法違紀行為。
3.管理和指導鎮(zhèn)街、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關普查、專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關資料;對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供全區(qū)有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況等方面的統(tǒng)計信息;組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.加強統(tǒng)計信息化建設,組織指導全區(qū)統(tǒng)計科學研究和統(tǒng)計工作合作交流。
9.加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計培訓工作;對本行政區(qū)域內(nèi)人民政府統(tǒng)計機構干部和鎮(zhèn)街統(tǒng)計工作進行考核。
10.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。。
(二)單位構成
區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設5個機構科室,分別是辦公室、綜合統(tǒng)計科、工業(yè)投資統(tǒng)計科、服務業(yè)統(tǒng)計科、法規(guī)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1583.75萬元,其中:一般公共預算撥款1583.75萬元。收入較2023年減少289.78萬元,主要是一般公共預算撥款減少289.78萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1583.75萬元,其中:一般公共服務支出預算1485.42萬元,社會保障和就業(yè)支出預算60.43萬元,衛(wèi)生健康支出預算16.50萬元,住房保障支出預算21.40萬元。支出預算較2023年減少289.78萬元,主要是基本支出預算減少16.15萬元,項目支出預算減少273.63萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1583.75萬元,一般公共預算財政撥款支出1583.75萬元,比2023年減少289.78萬元。其中:基本支出319.53萬元,比2023年減少16.15萬元,主要原因是人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1264.22萬元,比2023年減少273.63萬元,主要原因是第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費減少269.80萬元,主要用于第五次全國經(jīng)濟普查、專項統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計抽樣調(diào)查、電子統(tǒng)計臺賬推廣使用等重點工作
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算7.00萬元,比2023年減少1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費2.50萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴控公務接待費;公務用車運行維護費4.50萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 64.21萬元,比上年減少0.61萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及辦公設備購置等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額8.30萬元:政府采購貨物預算8.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8.30萬元:政府采購貨物預算8.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1264.22萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:吳鏈娟? 聯(lián)系方式:68786964
附表:1.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)單位財政撥款收支總表
2.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表( 政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)政府性基金預算支出表
7.2024年九重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)部門收支總表
8.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)部門收入總表
9.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)政府采購明細表
13.2024年重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局(本級)項目績效目標表









