| [ 索引號 ] | 11500107MB1646823M/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)醫(yī)保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-06 |
重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局2024年部門預(yù)算情況(匯總)
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹和執(zhí)行國家和市級關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。擬定全區(qū)醫(yī)療保障政策、制度和發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹落實醫(yī)療保障籌資和待遇政策,建立健全與全區(qū)籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。貫徹實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費政策。
6.貫徹落實藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。配合開展藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購工作。
7.貫徹實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用信息評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。貫徹落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策,貫徹落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。區(qū)醫(yī)保局要貫徹落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
11.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。區(qū)醫(yī)保局要建立與區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)衛(wèi)生健康委等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局下屬兩個事業(yè)單位:重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和重慶市九龍坡區(qū)醫(yī)療保障基金監(jiān)測中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)8074.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款8074.72萬元。收入較2023年增加410.21萬元,主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)增。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)8074.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算30.76萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算95.3萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7886.87萬元,住房保障支出預(yù)算61.79萬元。支出預(yù)算較2023年增加410.21萬元,主要是基本支出預(yù)算減少21.39萬元,項目支出預(yù)算增加431.6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入8074.72萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出8074.72萬元,比2023年增加410.21萬元。其中:基本支出883.32萬元,比2023年減少21.39萬元,主要原因是部分人員經(jīng)費及公用經(jīng)費政策調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出7192.4萬元,比2023年增加431.6萬元,主要原因是部分衛(wèi)生健康支出項目政策性調(diào)增,主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升,醫(yī)?;鸨O(jiān)管行政執(zhí)法,醫(yī)療救助補助等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元,與2023年持平。其中:公務(wù)接待費1萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運行維護費5萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費18萬元,與2023年持平,主要原因是2023年未購置公務(wù)用車,故此項經(jīng)費未使用。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費154.07萬元,比上年增加24.49萬元,主要原因為本年公用經(jīng)費政策有所調(diào)整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?58.04萬元:政府采購貨物預(yù)算58.04萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購58.04萬元:政府采購貨物預(yù)算58.04萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7192.4萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛(原有公務(wù)用車已于2023年8月拍賣)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68183598。
附表:1.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局財政撥款收支總表
2.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局政府性基金預(yù)算支出表
7.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門收支總表
8.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門收入總表
9.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局政府采購明細表
13.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績效目標(biāo)表
14.2024年九龍坡區(qū)醫(yī)療保障局項目績效目標(biāo)表











