| [ 索引號 ] | 115001070092935678/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)黃桷坪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
街道主要職責是加強黨的基層建設,夯實黨的執(zhí)政根基,做好公共服務、公共管理、公共安全工作,為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸;二是強化經(jīng)濟發(fā)展職能,正確處理好政府與市場、政府與社會的關系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導,科學編制發(fā)展規(guī)劃;三是強化公共服務職能,加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式,優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局,實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。四是強化公共管理職能,加強街道規(guī)劃建設和環(huán)境保護,強化街道和社區(qū)城市風貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保社會和諧穩(wěn)定;五是強化公共安全職能,加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力;六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
黃桷坪街道辦事處內(nèi)設5個機構處室和2個派駐機構,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室、黃桷坪街道司法所、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊。本單位編制24人,在職23人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)5769.74萬元,其中:一般公共預算撥款5767.66萬元,政府性基金預算撥款2.08萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少41.4萬元,主要是一般公共預算撥款減少32.4萬元,政府性基金預算撥款減少9萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)5769.74萬元,其中:一般公共服務支出預算3118.76萬元,國防支出2.55萬元,公共安全支出5.1萬元,科學技術支出30萬元,文化旅游體育與傳媒支出7萬元,社會保障和就業(yè)支出預算962.86萬元,衛(wèi)生健康支出預算171.26萬元,節(jié)能環(huán)保支出3萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1409.62萬元,金融支出3萬元,住房保障支出預算54.51萬元。支出預算較2024年減少41.4萬元,主要是基本支出減少11.36萬元;項目支出預算減少30.03萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5767.66萬元,一般公共預算財政撥款支出5767.66萬元,比2024年減少32.4萬元。其中:基本支出797.67萬元,比2024年減少11.36萬元,主要原因是人員減少1人,人員經(jīng)費減少,公用經(jīng)費政策性調整降低,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出。項目支出4970萬元,比2024年減少21.03萬元,主要原因是初預算項目經(jīng)費減少,主要用于聘用人員專項經(jīng)費、清掃保潔經(jīng)費、優(yōu)撫救濟專項經(jīng)費、社區(qū)服務群眾專項經(jīng)費等重點工作。
2025年政府性基金預算撥款收入2.08萬元,政府性基金預算支出2.08萬元,比2024年減少9萬元,主要原因是政府性基金結轉資金減少。主要用于環(huán)保民調工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算25萬元,比2024年增加13萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年一致;公務接待費1萬元,比2024年減少2萬元,主要原因是減少公務接待支出,降低公務接待費預算;公務用車運行維護費6萬元,比2024年減少3萬元,主要原因是嚴控公務車支出,降低運行成本;公務用車購置費18萬元,比2024年增加18萬元;主要原因是本年度安排新購公務車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費155.64萬元,比上年增加6.44萬元,主要原因是新退休公用經(jīng)費由人員支出整調整為公用支出。主要用于辦公費、水電費、郵電費、交通補貼及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額930.43萬元:政府采購貨物預算2.08萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算928.35萬元;其中一般公共預算撥款政府采購930.43萬元:政府采購貨物預算2.08萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算928.35萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4970萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛4輛,2025年一般公共預算安排購置車輛1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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預算公開聯(lián)系人:唐婉?????聯(lián)系方式:86182888
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附表:1.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)財政撥款收支總表
2.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)政府性基金預算支出表
7.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)收支總表
8.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)收入總表
9.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)政府采購明細表
13.2025年重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)單位項目績效目標表
重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處(本級)2025年單位預算情況說明.doc









