| [ 索引號 ] | 11500107009293591Q/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石坪橋街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市九龍坡區(qū)委、重慶市九龍坡區(qū)人民政府關(guān)于進一步加強街道工作的規(guī)定》(九龍坡委發(fā)〔2008〕5號)文件規(guī)定,街道工作定位是以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會保障為重點,以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標,統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù),監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務(wù),指導社區(qū)工作,全面負責轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指示;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設(shè)和精神文明建設(shè)以及紀檢、監(jiān)察工作。
2、負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務(wù),開展社區(qū)教育。
3、負責指導轄區(qū)居委會的組織建設(shè)及各項工作,幫助解決居委會的困難、問題,向上級政府反映居委會的意見和要求。
4、負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
5、負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務(wù)工作。
6、負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
7、負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8、負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。
9、承辦民兵預(yù)備役、征兵、人民防空等工作。
10、與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
11、配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)等工作。
12、負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡(luò)組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
13、維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
石坪橋街道辦事處下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和5個事業(yè)單位。5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。5個事業(yè)單位分別是便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心。下屬7個二級預(yù)算單位,分別是重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道新時代文明實踐服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道物業(yè)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6084.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6080.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款4萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少159.16萬元,主要是基本支出預(yù)算增加101.39萬元,項目支出預(yù)算減少260.55萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)6084.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3094.35萬元,國防支出預(yù)算3萬元,文化旅游體育與傳媒支出65.48萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算964.19萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算94.62萬元,節(jié)能環(huán)保支出997.00萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.00萬元,住房保障支出預(yù)算141.44萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元。支出預(yù)算較2024年減少159.16萬元,主要是基本支出預(yù)算增加101.39萬元,項目支出預(yù)算減少260.55萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入6080.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出6080.09萬元,比2024年減少159.16萬元。其中:基本支出1927.08萬元,比2024年增加101.39萬元,主要原因是在職人員退休工資福利及社會保障繳費增加;項目支出4153萬元,比2024年減少264.55萬元,主要原因是聘用人員減少,城市建設(shè)、清掃保潔、網(wǎng)格治理支出預(yù)算增加,優(yōu)撫救濟人員等支出預(yù)算增加。
2025年政府性基金預(yù)算收入4萬元,政府性基金預(yù)算支出? 4萬元,比2024年增加4萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,生態(tài)環(huán)境宣傳政府基金預(yù)算增加。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算29.10萬元,比2024年減少4.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費2.10萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費18.00萬元,比2024年增加18.00萬元;公務(wù)用車運行費9萬元,比2024年減少22.50萬元,主要是公務(wù)用車運行維護費支出減少。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 354.73萬元,比2024年減少10.34萬元,主要是離退休人員公用支出在運行經(jīng)費中增加預(yù)算,落實過“緊日子”,減少運行經(jīng)費等原因。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)等支出。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額492.80萬元:政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算490.30萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購492.80萬元:政府采購貨物預(yù)算2.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算490.30萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款4153萬元,政府性基金預(yù)算4萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:楊燕? 聯(lián)系方式:023-68827045
?
附表: 1.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處政府采購明細表
13. 2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處單位項目績效目標表
14.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門整體績效表
— 1 —
?

— 1 —
?

?
?

?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
|
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
|
單位:萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,927.08 | |
|
501 |
機關(guān)工資福利支出 |
1,062.73 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
744.54 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
216.70 |
|
50103 |
住房公積金 |
88.19 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
13.30 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
234.04 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
173.89 |
|
50203 |
培訓費 |
6.16 |
|
50206 |
公務(wù)接待費 |
2.10 |
|
50208 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.00 |
|
50209 |
維修(護)費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
39.88 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
458.63 |
|
50501 |
工資福利支出 |
369.81 |
|
50502 |
商品和服務(wù)支出 |
88.81 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
171.68 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
157.58 |
|
50905 |
離退休費 |
14.11 |
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
2025年預(yù)算數(shù) | |||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
|
29.10 |
|
27.00 |
18.00 |
9.00 |
2.10 |
?
?
— 1 —
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
— 1 —
?
?
?
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處部門收支總表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
合計 |
6,084.09 |
合計 |
6,084.09 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
6,080.09 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,094.35 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
4.00 |
國防支出 |
3.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
65.48 |
|
財政專戶管理資金 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
964.19 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
94.62 |
|
上級補助收入資金 |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
997.00 |
|
附屬單位上繳收入資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
714.00 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
|
住房保障支出 |
141.44 |
|
其他收入資金 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
10.00 |
— 1 —
?
?
? 
? 
?
? 
?
— 1 —
?

?

? 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
|
(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
|
|
|
單位:萬元 |
|
政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,153.00 | |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
3,653.24 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
827.36 |
|
50205 |
委托業(yè)務(wù)費 |
2,804.73 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
21.14 |
|
503 |
資本性支出 |
8.32 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
8.32 |
|
506 |
對事業(yè)單位資本性補助 |
18.00 |
|
50601 |
資本性支出 |
18.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
473.45 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
473.45 |
— 1 —
?

?????? 
?

— 1 —
?









