| [ 索引號 ] | 11500107009293591Q/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)石坪橋街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)2025年單位預算情況說明
? ? ? ? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責
根據《中共重慶市九龍坡區(qū)委、重慶市九龍坡區(qū)人民政府關于進一步加強街道工作的規(guī)定》(九龍坡委發(fā)〔2008〕5號)文件規(guī)定,街道工作定位是以社區(qū)建設為中心,以城市管理和社會保障為重點,以服務發(fā)展、構建和諧為目標,統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務,監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務,指導社區(qū)工作,全面負責轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作,為區(qū)域經濟發(fā)展和社會進步創(chuàng)造良好環(huán)境。
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關決定、命令、指示;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。
2、負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。
3、負責指導轄區(qū)居委會的組織建設及各項工作,幫助解決居委會的困難、問題,向上級政府反映居委會的意見和要求。
4、負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
5、負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。
6、負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調轄區(qū)內的物業(yè)管理工作。
7、負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
8、負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)。
9、承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。
10、與司法行政部門共同做好司法行政、人民調解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
11、配合有關部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產等工作。
12、負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
13、維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益,尊重少數民族的風俗習慣,保障少數民族的權益。
14、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
石坪橋街道辦事處下設5個內設機構,分別是基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數5200.65萬元,其中:一般公共預算撥款5196.65萬元,政府性基金預算撥款4萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少145.92萬元,主要是基本支出預算增加132.63萬元,項目支出預算減少278.55萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數5200.65萬元,其中:一般公共服務支出預算2887.37萬元,國防支出預算3萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算7萬元,社會保障和就業(yè)支出預算713.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算54.32萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算997萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算448.73萬元,住房保障支出預算80.09萬元,災害防治及應急管理支出10.00萬元。支出預算較2024年減少145.92萬元,主要是基本支出預算增加132.63萬元,項目支出預算減少278.55萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5196.65萬元,一般公共預算財政撥款支出5196.65萬元,比2024年減少149.91萬元。其中:基本支出1061.65萬元,比2024年增加132.63萬元,主要原因是在職人員、離退休人員增加,工資福利及社會保障繳費增加;項目支出4135萬元,比2024年減少282.55萬元,主要原因是聘用人員減少,城市建設、清掃保潔、網格治理支出預算增加,優(yōu)撫救濟人員等支出預算增加。
2025年政府性基金預算收入4萬元,政府性基金預算支出? 4萬元,比2024年增加4萬元,主要原因是2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,生態(tài)環(huán)境宣傳政府基金預算增加。
?? 四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算11.10萬元,比2024年減少22.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費2.10萬元,與2024年持平;公務用車運行費9萬元,比2024年減少22.5萬元,主要是減少公務用車運行維護費支出預算;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費?? 183.79萬元,比2024年增加3.93萬元,主要是離退休人員公用支出在運行經費中增加預算,落實過“緊日子”,減少運行經費等原因。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務等支出。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額492.80萬元:政府采購貨物預算2.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算490.30萬元;其中一般公共預算撥款政府采購492.80萬元:政府采購貨物預算2.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算490.30萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4135萬元,政府性基金預算4萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:楊燕? 聯(lián)系方式:023-68827045
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附表: 1.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)單位財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算三公經費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)單位收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)單位收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)單位支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經濟分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)單位項目績效目標表
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||
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(政府預算支出經濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
基本支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
1,061.65 | |
|
501 |
機關工資福利支出 |
786.86 |
|
50101 |
工資獎金津補貼 |
553.03 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
159.46 |
|
50103 |
住房公積金 |
65.63 |
|
50199 |
其他工資福利支出 |
8.75 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
161.16 |
|
50201 |
辦公經費 |
111.46 |
|
50203 |
培訓費 |
4.64 |
|
50206 |
公務接待費 |
2.10 |
|
50208 |
公務用車運行維護費 |
9.00 |
|
50209 |
維修(護)費 |
3.00 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
30.96 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
113.62 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
99.52 |
|
50905 |
離退休費 |
14.11 |
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附件10 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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(部門預算支出經濟分類科目) | ||
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|
單位:萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,135.00 | |
|
302 |
商品和服務支出 |
3,653.24 |
|
30201 |
辦公費 |
475.47 |
|
30207 |
郵電費 |
0.96 |
|
30214 |
租賃費 |
350.93 |
|
30226 |
勞務費 |
1,720.01 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
1,084.73 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
21.14 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
473.45 |
|
30304 |
撫恤金 |
148.00 |
|
30305 |
生活補助 |
325.45 |
|
310 |
資本性支出 |
8.32 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
8.32 |
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附件11 |
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重慶市九龍坡區(qū)人民政府石坪橋街道辦事處(本級)一般公共預算財政撥款項目支出預算表 | ||
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(政府預算支出經濟分類科目) | ||
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|
單位:萬元 |
|
政府預算經濟科目 |
項目支出 | |
|
科目編碼 |
科目名稱 | |
|
合計 |
4,135.00 | |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
3,653.24 |
|
50201 |
辦公經費 |
827.36 |
|
50205 |
委托業(yè)務費 |
2,804.73 |
|
50299 |
其他商品和服務支出 |
21.14 |
|
503 |
資本性支出 |
8.32 |
|
50399 |
其他資本性支出 |
8.32 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
473.45 |
|
50901 |
社會福利和救助 |
473.45 |
— 1 —
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— 1 —
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