| [ 索引號 ] | 11500107009293591Q/2025-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石坪橋街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設(shè)、城市管理和環(huán)境保護(hù)政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應(yīng)急預(yù)案,并組織實施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風(fēng)險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔(dān)相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務(wù)植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔(dān)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的運轉(zhuǎn)和維護(hù)監(jiān)管工作;配合上級職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內(nèi)社會單位、居委會有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)、市政、環(huán)保工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查;負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制;落實行政執(zhí)法責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為;承擔(dān)轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構(gòu),是石坪橋街道辦事處下屬參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款385.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少33.29萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款減少33.29萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)385.89萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算74.45萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.16萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算265.27萬元,住房保障支出預(yù)算26.01萬元。支出預(yù)算較2024年減少33.29萬元,主要是基本支出預(yù)算減少33.29萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入385.89萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出385.89萬元,比2024年減少33.29萬元。其中:基本支出385.89萬元,比2024年減少33.29萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少,主要是在職人員工資福利及社會保險繳費等,單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出? 0萬元。2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,2024年也為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 81.43萬元,比上年減少6.85萬元,主要原因是減少了在編人員公用經(jīng)費預(yù)算支出。主要是辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算? 0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目績效目標(biāo)設(shè)置。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:楊燕? 聯(lián)系方式:023-68827045
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附表: 1.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊單位財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊單位收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊單位收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊單位支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12. 2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊政府采購明細(xì)表
13.2025年九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊單位項目績效目標(biāo)表
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附件4 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||
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(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
基本支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
385.89 | |
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501 |
機關(guān)工資福利支出 |
275.87 |
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50101 |
工資獎金津補貼 |
191.51 |
|
50102 |
社會保障繳費 |
57.24 |
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50103 |
住房公積金 |
22.57 |
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50199 |
其他工資福利支出 |
4.55 |
|
502 |
機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
72.88 |
|
50201 |
辦公經(jīng)費 |
62.43 |
|
50203 |
培訓(xùn)費 |
1.52 |
|
50299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
8.93 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
37.15 |
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50901 |
社會福利和救助 |
37.15 |
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附件5 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
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單位:萬元 |
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2025年預(yù)算數(shù) | |||||
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||
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小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 | |||
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附件7 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊部門收支總表 | |||
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
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合計 |
385.89 |
合計 |
385.89 |
|
一般公共預(yù)算資金 |
385.89 |
社會保障和就業(yè)支出 |
74.45 |
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
20.16 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
265.27 |
|
財政專戶管理資金 |
|
住房保障支出 |
26.01 |
|
事業(yè)收入資金 |
|
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上級補助收入資金 |
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附屬單位上繳收入資金 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 |
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其他收入資金 |
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附件10 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
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(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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附件11 |
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重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊石坪橋街道大隊一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表 | ||
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(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目) | ||
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單位:萬元 |
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政府預(yù)算經(jīng)濟科目 |
項目支出 | |
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科目編碼 |
科目名稱 | |
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合計 |
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