| [ 索引號(hào) ] | 115001070092913267/2024-00015 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)石橋鋪街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-11-06 |
920重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處2023年度決算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)為以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會(huì)保障為重點(diǎn),以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo),統(tǒng)籌轄區(qū)社會(huì)事務(wù),監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務(wù),指導(dǎo)社區(qū)工作,全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會(huì)性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。
根據(jù)上述職責(zé),街道設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個(gè)內(nèi)設(shè)科室。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)9個(gè),其中:行政單位1個(gè),參公單位1個(gè),事業(yè)單位7個(gè)。
街道機(jī)關(guān)編制24人,實(shí)有23人,離休人員1人。
城管大隊(duì)編制15人,實(shí)有11人。
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所編制5人,實(shí)有4人。
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制7人,實(shí)有7人。
退役軍人服務(wù)站編制2人,實(shí)有2人。
社會(huì)管理信息服務(wù)中心編制2人,實(shí)有2人。
社區(qū)文化服務(wù)中心編制3人,實(shí)有3人。
社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心編制4人,實(shí)有4人。
物業(yè)管理服務(wù)中心編制4人,實(shí)有4人。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)9048.84萬(wàn)元,支出總計(jì)9048.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1552.01萬(wàn)元,下降14.64%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)9048.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1552.01萬(wàn)元,下降14.64%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中:財(cái)政撥款收入9048.84萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)9048.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1552.01萬(wàn)元,下降14.64%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中:基本支出2110.04萬(wàn)元,占23.32%;項(xiàng)目支出6938.80萬(wàn)元,占76.68%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9048.84萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1552.01萬(wàn)元,下降14.64%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8157.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1292.41萬(wàn)元,下降13.68%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加566.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.46%。主要原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8157.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1292.41萬(wàn)元,下降13.68%。主要原因財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加566.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.46%。主要原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1202.06萬(wàn)元,占14.74%,較年初預(yù)算數(shù)減少39.12萬(wàn)元,下降3.15%,主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)等。
(2)公共安全支出460.67萬(wàn)元,占5.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是社區(qū)矯正和安置幫教經(jīng)費(fèi)增加。
(3)教育支出15.37萬(wàn)元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是社區(qū)教育工作經(jīng)費(fèi)增加。
(4)科學(xué)技術(shù)支出15.40萬(wàn)元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是其他科學(xué)技術(shù)普及支出。
(5)文化旅游體育與傳媒支出62.72萬(wàn)元,占0.77%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬(wàn)元,下降0.25%,主要原因是文明城區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)減少。
(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出3008.91萬(wàn)元,占36.89%,較年初預(yù)算數(shù)增加115.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.98%,主要原因是人員工資社保補(bǔ)差、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。
(7)衛(wèi)生健康支出591.34萬(wàn)元,占7.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加260.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.85%,主要原因是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)增加。
(8)節(jié)能環(huán)保支出486.07萬(wàn)元,占5.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加486.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是增加垃圾分類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1620.68萬(wàn)元,占19.87%,較年初預(yù)算數(shù)減少292.61萬(wàn)元,下降15.29%,主要原因是財(cái)政預(yù)算核減。
(10)農(nóng)林水支出0.30萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助。
(11)資源勘探信息等支出16.61萬(wàn)元,占0.20%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是按照年初預(yù)算執(zhí)行。
(12)住房保障支出112.82萬(wàn)元,占1.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少41.97萬(wàn)元,下降27.11%,主要原因是財(cái)政預(yù)算核減。
(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出564.15萬(wàn)元,占6.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.13%,主要原因是掛牌隱患整治費(fèi)用支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2110.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1729.92萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少110.81萬(wàn)元,下降6.02%,主要原因是人員工資、保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)380.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.87%,主要原因是辦公費(fèi)等費(fèi)用支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入891.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少259.59萬(wàn)元,下降22.55%,主要原因是政府性基金預(yù)算減少。本年支出891.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少259.59萬(wàn)元,下降22.55%,主要原因是政府性基金預(yù)算減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.99萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.11%,主要原因是控制車輛運(yùn)行管理。較上年支出數(shù)減少,主要原因是控制車輛運(yùn)行管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于因公出國(guó)境費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.99萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.11%,主要原因是嚴(yán)格控制公車使用人員。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格控制公車使用人員。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于接待因工作需要的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出3.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降6.82%,主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)389.02%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.82萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理、食堂等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加5.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.25%,主要原因是辦公費(fèi)等費(fèi)用支出增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額1651.61萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1642.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1517.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的91.89%,其中:授予小微企業(yè)合同金額681.61萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的41.27?%。主要用于采購(gòu)清掃保潔、物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)部門自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和100個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金9765.73萬(wàn)元。
1.部門整體績(jī)效自評(píng)表
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石橋鋪街道辦事處2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 |
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項(xiàng)目名稱: |
重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目編碼: |
50010700023P000069 |
自評(píng)總分: |
99.99 |
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項(xiàng)目主管部門: |
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處 |
財(cái)政歸口處室: |
001-預(yù)算科 |
部門聯(lián)系人: |
向往 |
聯(lián)系電話: |
68611724 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
75,906,923.64 |
97,712,577.97 |
97,657,253.97 |
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其中:財(cái)政撥款 |
75,906,923.64 |
97,712,577.97 |
97,657,253.97 |
99.94 |
10.00 |
9.99 |
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一般公共預(yù)算 |
75,906,923.64 |
88,795,121.32 |
88,739,797.32 |
99.93 |
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績(jī)效目標(biāo) |
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
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為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);用于人員支出項(xiàng)目管理 |
;完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;完成各類統(tǒng)計(jì)工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);保障社區(qū)工作運(yùn)行;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年救援工作;完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作;完成調(diào)解工作;為群眾提供法律咨詢服務(wù);為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;完成全年工作任務(wù),保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn);完成全年工作任務(wù);保障人大會(huì)議、代表活動(dòng)、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;保障民政和社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)穩(wěn)定;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會(huì)管理提供服務(wù)保障;完成全年工作任務(wù);完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;完成全年工作任務(wù),做好財(cái)務(wù)保障;完成全年工作任務(wù),確保轄區(qū)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服務(wù),推動(dòng)群眾文化事業(yè)發(fā)展;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障; |
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績(jī)效指標(biāo) |
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | ||||
|
完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù),保障基本民生 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||
|
完成時(shí)間 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
|
宜居、安全、穩(wěn)定、整潔 |
% |
定性 |
90 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||
|
招商引資、企業(yè)扶持 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
|
保障轄區(qū)穩(wěn)定、安全、整潔 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||
2.項(xiàng)目自評(píng)表
|
石橋鋪街道辦事處2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
|
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
轄區(qū)居干152人,服務(wù)轄區(qū)22萬(wàn)余人 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |
|
為轄區(qū)居民各項(xiàng)服務(wù),保障轄區(qū)居民辦理各種業(yè)務(wù) |
定性 |
有效改善 |
15 |
1 |
15 |
|||||
|
工作實(shí)效 |
= |
1 |
年 |
15 |
1 |
15 |
||||
|
協(xié)助就業(yè)人員培訓(xùn) |
> |
20 |
次 |
15 |
20 |
15 |
||||
|
服務(wù)轄區(qū)群眾,準(zhǔn)時(shí)撥付各社區(qū)工作經(jīng)費(fèi),及時(shí)發(fā)放 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
群眾滿意度 |
> |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
?
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)社區(qū)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金1293.72萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備充分,內(nèi)部控制管理良好,項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行,項(xiàng)目完成情況及績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,提出開展經(jīng)常性督促檢查,加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)和管理,建立健全充滿活力的社區(qū)居民自治機(jī)制,推進(jìn)和諧社區(qū)建設(shè)的建議。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68611724
附件:1.?收入支出決算總表
? ? ? 2.收入決算表
? ? ? 3.支出決算表
? ? ? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
? ? ? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? ? ? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? ? ? 8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? ? ? 9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
920-重慶市九龍坡區(qū)人民政府石橋鋪街道辦事處_決算公開說(shuō)明及公開報(bào)表(部門)-附件.pdf
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