| [ 索引號 ] | 1150010700929421XD/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)中梁山街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務中心(退役軍人服務站)2025年單位預算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務中心(退役軍人服務站)
2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
為轄區(qū)群眾、企事業(yè)單位等服務對象做好養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等各項社會保障業(yè)務政策咨詢和辦理工作,落實勞動和社會保障事務代理,實現(xiàn)“一站式”服務。宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,建立健全勞動力數(shù)據(jù)資源庫,提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務;組織開展招聘活動,承擔農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)承擔轄區(qū)就業(yè)、失業(yè)人員登記、各類相關補貼申領受理、初審等工作。管理轄區(qū)流動人員人事檔案,協(xié)助有關部門做好職業(yè)培訓和就業(yè)指導;承擔企業(yè)退休人員的社會化管理和服務工作。受委托承擔享受最低生活保障待遇人員資格審查、經(jīng)濟狀況核查和保障金的發(fā)放工作;承擔申辦困難群眾醫(yī)療救助、廉租住房及補貼發(fā)放工作。配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉(zhuǎn)工作,開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理。組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作。開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作。對進駐便民服務中心的工作人員進行統(tǒng)一管理,對村(社區(qū))便民服務站、退役軍人管理服務站進行業(yè)務指導,協(xié)助上級部門辦理延伸到街道的便民服務事項;為群眾提供其他公共服務和便民利民服務。
(二)單位構(gòu)成
?重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務中心(退役軍人服務站)為正科級公益一類事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)184.03萬元,其中:一般公共預算撥款184.03萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加134.04萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出撥款增加134.04萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)184.03萬元,其中:一般公共服務支出預算18.9萬元,教育支出預算0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算147.33萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.94萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元,住房保障支出預算10.86萬元。支出預算較2024年增加134.04萬元,主要是基本支出預算增加134.04萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入184.03萬元,一般公共預算財政撥款支出184.03萬元,比2024年增加134.04萬元。其中:基本支出184.03萬元,比2024年增加134.04萬元,主要原因是機構(gòu)改革,機構(gòu)合并人員增加,主要用于保障重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務中心(退役軍人服務站)在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元。重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元,;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,公務用車運行維護費0元,比2024年增加0萬元;公務用車購置費18萬元,比2024年增加18萬元。原因是新增公務用車一輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均未實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:魏星 聯(lián)系方式:電話:023-65264726
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附表:1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算
表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表(政府預算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
13.2025年九龍坡區(qū)退役軍人服務站項目績效目
標表
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