- [ 索引號(hào) ]
- 11500107MB1B38254D/2025-00008
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- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)招商投資局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-28
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
區(qū)招商投資局是區(qū)政府2019年成立的工作部門(mén)。根據(jù)九龍坡委辦發(fā)〔2019〕4號(hào)文件精神,主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作;(二)負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策,組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施,建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫(kù),統(tǒng)籌管理區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目;(四)負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境,推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、區(qū)級(jí)重大招商項(xiàng)目,組織開(kāi)展與大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資進(jìn)戰(zhàn)略合作;(五)負(fù)責(zé)推動(dòng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流與合作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合有關(guān)重大招商項(xiàng)目,負(fù)責(zé)構(gòu)建招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò)體系,建立產(chǎn)業(yè)招商專(zhuān)家?guī)旌椭菐?kù)聯(lián)盟,建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制,協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè);(六)負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施,參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調(diào)解決招商重大問(wèn)題,建立招商引資同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)調(diào)處機(jī)制,規(guī)范招商引資秩序;(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊(duì)伍建設(shè);(八)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)招商投資局內(nèi)設(shè)綜合管理科、招商合作科、效能考核科,所屬全額撥款事業(yè)單位區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心、區(qū)招商投資服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2024年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局(本級(jí))、重慶市九龍坡區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)招商投資服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1457.86萬(wàn)元,支出總計(jì)1457.86萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少102.30萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是2024年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1455.73萬(wàn)元,與2023年度相比,減少102.30萬(wàn)元,下降6.6%,主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。其中:財(cái)政撥款收入1455.73萬(wàn)元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1457.86萬(wàn)元,與2023年度相比,減少100.17萬(wàn)元,下降6.4%,主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。其中:基本支出690.41萬(wàn)元,占47.36%;項(xiàng)目支出767.46萬(wàn)元,占52.64%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.13萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是以前年度已經(jīng)開(kāi)支但是尚未報(bào)銷(xiāo)的招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在2024年完成用款報(bào)銷(xiāo)流程。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1457.86萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少102.30萬(wàn)元,下降6.6%。主要原因是2024年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1455.73萬(wàn)元,與2023年度相比,減少102.30萬(wàn)元,下降6.6%。主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。較年初預(yù)算數(shù)減少447.01萬(wàn)元,下降23.5%。主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才,造成年中調(diào)減預(yù)算指標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.13萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1457.86萬(wàn)元,與2023年度相比,減少100.17萬(wàn)元,下降6.4%。主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。較年初預(yù)算數(shù)減少444.88萬(wàn)元,下降23.4%。主要原因是本年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才,造成年中調(diào)減預(yù)算指標(biāo)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少2.13萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是以前年度已經(jīng)開(kāi)支但是尚未報(bào)銷(xiāo)的招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),在2024年完成用款報(bào)銷(xiāo)流程。
4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1240.51萬(wàn)元,占85.09%,較年初預(yù)算數(shù)減少519.09萬(wàn)元,下降29.5%,主要原因是2024年撤銷(xiāo)駐外招商分局,解聘部分招商專(zhuān)業(yè)人才。
(2)科學(xué)技術(shù)支出25.00萬(wàn)元,占1.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本年產(chǎn)生25萬(wàn)元項(xiàng)目仲裁經(jīng)費(fèi),為年中追加預(yù)算。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出107.76萬(wàn)元,占7.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加49.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.0%,主要原因是補(bǔ)繳本年及以往年度事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
(4)衛(wèi)生健康支出32.23萬(wàn)元,占2.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.5%,主要原因是本年人員調(diào)整及工資基數(shù)調(diào)整。
(5)住房保障支出52.36萬(wàn)元,占3.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬(wàn)元,下降2.0%,主要原因是本年人員調(diào)整,年初預(yù)算中部分人員未在本單位發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出690.41萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)577.01萬(wàn)元,與2023年度相比,增加57.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.1%,主要原因一是2024年較2023年初新增三名事業(yè)編制人員,二是補(bǔ)繳本年及以往年度事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼及相關(guān)福利費(fèi),五險(xiǎn)一金繳納,其他工資福利支出,具體為基本工資107.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.55萬(wàn)元、獎(jiǎng)金67.85萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)33.37萬(wàn)元、績(jī)效工資136.57萬(wàn)元、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)179.65萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.94、其他工資福利支出2.32萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)113.39萬(wàn)元,與2023年度相比,增加6.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.2%,主要原因是2024年較2023年初新增三名事業(yè)編制人員及一名掛職人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)37.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.93萬(wàn)元、水費(fèi)0.29萬(wàn)元、電費(fèi)2.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.29萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.99萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.55萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.81萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.3萬(wàn)元、福利費(fèi)13.46萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.03萬(wàn)元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.27萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.73萬(wàn)元,下降57.3%,主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待支出,同時(shí)厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少25.16萬(wàn)元,下降85.5%,主要原因一是上年處置舊車(chē),購(gòu)置新車(chē),本年未購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,二是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少24.98萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是上年處置舊車(chē),購(gòu)置新車(chē),本年未購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)的日常運(yùn)行、維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元,下降14.6%,較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元,下降4.0%,主要原因是新車(chē)車(chē)況較好,維修保養(yǎng)費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.27萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.55萬(wàn)元,與2023年度相比,減少5.04萬(wàn)元,下降58.7%,主要原因是本年單位舉辦招商專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.04萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)10.43萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.11萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.46萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.65萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.99萬(wàn)元、福利費(fèi)5.69萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.47萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.99萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%,主要原因是本年局內(nèi)新增1名掛職人員。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.55萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)局機(jī)關(guān)A3、A4復(fù)印紙。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門(mén)整體和7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出765.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目總體完成情況良好。
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重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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主管 部門(mén) |
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局 |
部門(mén) |
余曉 |
聯(lián)系電話 |
68692376 |
自評(píng)總分 |
92.8 | ||
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當(dāng)年績(jī)效 |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
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局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;招商引資考察、接待、舉辦大型招商引資活動(dòng),聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介招商公司費(fèi)用;局機(jī)關(guān)基本支出;招商引資工作支出;招商引資和企業(yè)服務(wù)工作支出;通過(guò)開(kāi)展招商引資考察、招商引資接待,舉辦大型招商引資推介活動(dòng)、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介招商公司、維護(hù)招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)以及多渠道開(kāi)展招商專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),引進(jìn)企業(yè)完成簽約,助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益。完成招商項(xiàng)目快速研判云平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù),助力九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擴(kuò)大我區(qū)招商工作影響力,達(dá)到促進(jìn)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配套企業(yè)發(fā)展的社會(huì)效益。 |
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2024年,全區(qū)共簽約正式合同項(xiàng)目81個(gè)、合同投資額396.49億元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目新投產(chǎn)和開(kāi)工46個(gè),到位資金203.48億元。成功招引五十億元及以上項(xiàng)目1個(gè)、二十億元及以上項(xiàng)目3個(gè)、十億元及以上項(xiàng)目7個(gè);世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)投資項(xiàng)目2個(gè),獨(dú)角獸、瞪羚、專(zhuān)精特新、小巨人、高新技術(shù)企業(yè)投資項(xiàng)目16個(gè)。在2024年第一、二季度全市招商引資賽馬比拼,我區(qū)招引項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)登上招商實(shí)效指數(shù)榜等4個(gè)榜單、共6次的突出成績(jī)。 | |||||||
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指標(biāo)名稱(chēng) |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 | ||
|
招商簽約項(xiàng)目數(shù) |
個(gè) |
≥ |
90 |
8 |
81 |
0 |
2024年,全區(qū)共簽約正式合同項(xiàng)目81個(gè)、合同投資額396.49億元,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目新投產(chǎn)和開(kāi)工46個(gè),到位資金203.48億元。 | ||
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引進(jìn)高質(zhì)量企業(yè),全方位增強(qiáng)招商質(zhì)效 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
8 |
全部完成 |
8 |
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滿(mǎn)足2024-2026年全年招商引資工作辦公需求 |
年 |
= |
1 |
8 |
1 |
8 |
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預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
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協(xié)助完成2024年招商引資市對(duì)區(qū)考核任務(wù) |
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定性 |
優(yōu)良中低差 |
16 |
全部完成 |
16 |
| ||
|
促進(jìn)九龍坡區(qū)招商引資規(guī)模增長(zhǎng) |
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定性 |
優(yōu)良中低差 |
7 |
全部完成 |
7 |
| ||
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提供良好招商引資環(huán)境,吸引更多客商來(lái)洽談,尋求更多合作機(jī)會(huì) |
家 |
≥ |
50 |
8 |
60 |
8 |
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通過(guò)租賃辦公場(chǎng)所,為機(jī)關(guān)職工提供良好辦公環(huán)境 |
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定性 |
優(yōu)良中低差 |
6 |
全部完成 |
6 |
| ||
|
持續(xù)迭代“248X”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系 |
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定性 |
優(yōu)良中低差 |
8 |
全部完成 |
8 |
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通過(guò)拜訪企業(yè),擴(kuò)大九龍坡區(qū)招商工作影響力 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
7 |
全部完成 |
7 |
| ||
|
營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境,讓客商滿(mǎn)意 |
|
定性 |
優(yōu)良中低差 |
8 |
全部完成 |
8 |
| ||
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房屋租賃產(chǎn)生費(fèi)用 |
萬(wàn)元 |
= |
63.37 |
6 |
63.37 |
6 |
| ||
?
重慶市九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)局
2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
指標(biāo)名稱(chēng) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
|
1 |
招商專(zhuān)項(xiàng) |
全年簽約額度完成招商任務(wù),完成市對(duì)區(qū)考核 |
定性 |
優(yōu) |
|
20 |
全部完成 |
20 |
|
100 |
|
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成招商任務(wù) |
定性 |
優(yōu) |
|
20 |
全部完成 |
20 |
| |||
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平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用 |
= |
141.1 |
萬(wàn)元 |
20 |
141.1 |
20 |
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促進(jìn)招商引資規(guī)模增長(zhǎng) |
定性 |
優(yōu) |
|
10 |
全部完成 |
10 |
| |||
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持續(xù)迭代“248X”現(xiàn)代制造業(yè)集群體系 |
定性 |
優(yōu) |
|
10 |
全部完成 |
10 |
| |||
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營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,讓客商滿(mǎn)意 |
定性 |
優(yōu) |
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10 |
全部完成 |
10 |
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(二)單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位對(duì)招商專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金253.35萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,“招商專(zhuān)項(xiàng)”項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué),目標(biāo)清晰可衡量,在資金保障有力、管理規(guī)范到位的前提下,項(xiàng)目得以高效推進(jìn),全面達(dá)成了預(yù)期成效。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開(kāi)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68692376。
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附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
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