- [ 索引號 ]
- 115001070092933809/2026-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)司法局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-02-10
重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
開展法律援助服務(wù),維護社會困難群體的合法權(quán)益;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)法律援助工作;開展法律援助工作;開展法律援助業(yè)務(wù)研究,推廣業(yè)務(wù)成果;管理法律援助業(yè)務(wù)檔案。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)法律援助中心是九龍坡區(qū)司法局下屬獨立核算的參公事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)360.81萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款360.81萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,其他收入0 萬元。收入較2025年增加38.48萬元,主要是人員的增減變動。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)360.81萬元,其中:公共安全支出預(yù)算267.63萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算46.6萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.38?萬元,住房保障支出預(yù)算28.2萬元。支出預(yù)算較2025年增加38.48萬元,主要是基本支出預(yù)算減少38.48萬元,項目支出預(yù)算增加0 萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入360.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出360.81萬元,比2025年增加38.48萬元。其中:基本支出 360.81萬元,比2025年增加38.48萬元,主要原因是人員的增減變動等,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2025年增加(或減少)0萬元。
重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心 2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算 0 萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用 0 萬元,比2025年減少(或增加) 0 萬元;公務(wù)接待費 0萬元,比2025年減少0萬元;公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,比2025年減少(或增加) 0 ?萬元;公務(wù)用車購置費 0萬元,比2025年減少(或增加) 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 65.61萬元,比上年增加5.88萬元,主要原因是物價的上漲和人員的變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?0萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛,其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:羅杰 ?聯(lián)系方式:023-68176327??
重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心2026年預(yù)算公開情況說明.doc










