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- 綜合政務(wù)
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- 九龍坡區(qū)人力社保局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心2024年度單位決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核;貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù),按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金,承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;面向勞動(dòng)者開展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn),承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作;指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見習(xí)基地管理;落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),開展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及流動(dòng)黨員管理服務(wù);加強(qiáng)信息化建設(shè),開展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,分別為綜合科、培訓(xùn)鑒定科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)基金科、人事檔案管理科。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1244.32萬(wàn)元,支出總計(jì)1244.32萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1244.32萬(wàn)元,與2023年度相比,減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1244.32萬(wàn)元,占100.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1244.32萬(wàn)元,與2023年度相比,減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。其中:基本支出1048.18萬(wàn)元,占84.24%;項(xiàng)目支出196.14萬(wàn)元,占15.76%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1244.32萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1244.32萬(wàn)元,與2023年度相比,減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少109.57萬(wàn)元,下降8.1%。主要原因是調(diào)減了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算148.86萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1244.32萬(wàn)元,與2023年度相比,減少58.22萬(wàn)元,下降4.5%。主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)比上年減少了50萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少109.57萬(wàn)元,下降8.1%。主要原因是調(diào)減了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算148.86萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出1005.87萬(wàn)元,占80.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.0%,主要原因一是社?;鶖?shù)上漲,二是較上年增加了喪葬補(bǔ)助費(fèi)24萬(wàn)元。
(2)衛(wèi)生健康支出52.61萬(wàn)元,占4.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是人員變動(dòng)工資調(diào)整。
(3)農(nóng)林水支出118.14萬(wàn)元,占9.49%,較年初預(yù)算數(shù)減少148.86萬(wàn)元,下降55.8%,主要原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策調(diào)整。
(4)住房保障支出67.70萬(wàn)元,占5.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.6%,主要原因是人員變動(dòng)工資調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1048.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)906.05萬(wàn)元,與2023年度相比,增加82.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.0%,主要原因一是社保基數(shù)上漲,二是增加了喪葬補(bǔ)助費(fèi)24萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)142.13萬(wàn)元,與2023年度相比,減少61.65萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是減少了聘用人員工資和社?;局С鲱A(yù)算60萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.26萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬(wàn)元,下降89.6%;較上年支出數(shù)減少0.88萬(wàn)元,下降77.2%,主要原因是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”要求,縮減三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.26萬(wàn)元,主要用于接待市人社局農(nóng)民工處、市小微企業(yè)貸款公司、大足區(qū)就業(yè)中心調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬(wàn)元,下降89.6%;較上年支出數(shù)減少0.88萬(wàn)元,下降77.2%,主要原因是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”要求,縮減三公經(jīng)費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次26人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)99.46元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.79萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是會(huì)議規(guī)模擴(kuò)大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.61萬(wàn)元,與2023年度相比,減少0.48萬(wàn)元,下降15.5%,主要原因是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”要求,壓減開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.13萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少61.65萬(wàn)元,下降30.3%,主要原因是減少了聘用人員工資和社?;局С鲱A(yù)算60萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額68.97萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.41萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出68.56萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.59 %。主要用于采購(gòu)流動(dòng)人員人事檔案數(shù)字化處理。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)4個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出196.14萬(wàn)元。
2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 | |
|
1 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息 |
發(fā)放貸款數(shù)量 |
1800 |
萬(wàn)元 |
30 |
931 |
0 |
因政策調(diào)整,政策性貸款對(duì)比商業(yè)貸款無(wú)明細(xì)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)業(yè)者申請(qǐng)意愿降低。 |
50 | |
|
貸款回收率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
98.78 |
20 |
||||
|
應(yīng)支付資金撥付率 |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
帶動(dòng)就業(yè)人數(shù) |
≥ |
300 |
人 |
20 |
109 |
0 |
因政策調(diào)整,政策性貸款對(duì)比商業(yè)貸款無(wú)明細(xì)優(yōu)勢(shì),創(chuàng)業(yè)者申請(qǐng)意愿降低。 | |||
|
貸款人及企業(yè)滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
?
(二)單位重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023- 61968807。
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附件:1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表










